Pregunta:
Estoy haciendo la planificación de vacaciones y a todos los empleados les calcula siempre el máximo de días, (35), como si todos tuvieran mas de 20 años de antiguedad. Qué estoy haciendo mal?
Respuesta:
Seguramente los intervalos de antiguedad de la matriz de vacaciones están expresados en años en vez de meses, que es lo esperable.
Por eso en el último tramo "20 - 999" está interpretando "20 -999 meses". Todos los legajos que tengan mas de 20 meses de antiguedad tendrán el máximo de 35 días. Tenés que reexpresar toda la matriz en meses.
miércoles, 6 de noviembre de 2013
martes, 29 de octubre de 2013
Sueldos Astor - liquidación de feriados en forma automatica
Pregunta:
Quisiéramos que el concepto "Plus por feriado" pueda liquidarse tomando en cuenta los feriados del mes y que no sea necesario cargar la novedad mes a mes. Es posible?
Respuesta:
Sí. En principio cargás los feriados del año en procesos generales / tablas generales/ feriados.
Luego en la fórmula utilizás la variable CAFER, que devuelve la cant de feriados entre dos fechas. Este resultado lo multiplicás por el valor diario de cada feriado.
Gracias Nora!
Quisiéramos que el concepto "Plus por feriado" pueda liquidarse tomando en cuenta los feriados del mes y que no sea necesario cargar la novedad mes a mes. Es posible?
Respuesta:
Sí. En principio cargás los feriados del año en procesos generales / tablas generales/ feriados.
Luego en la fórmula utilizás la variable CAFER, que devuelve la cant de feriados entre dos fechas. Este resultado lo multiplicás por el valor diario de cada feriado.
Gracias Nora!
jueves, 24 de octubre de 2013
LIVE - formato de reportes
Pregunta:
Estoy emitiendo un listado de Tesorería para pasar al Libro Copiador y al imprimirlo salen las filas sombreadas en forma alternada, tal como aparecen en la ventana de Live. Esto dificulta la lectura y además no nos sirve para el libro mencionado.
Es posible evitar el sombreado?
Respuesta:
Sí, tenes que ir a Archivo/Diseño/ solapa Estilos / tildar "usar estilos originales". Dentro de las opciones seleccionar "Content odd (impar) Row" o "Content even (par)Row", según sean las filas pares o impares las sombreadas, boton Color y elegir blanco.
Gracias Julio!
Estoy emitiendo un listado de Tesorería para pasar al Libro Copiador y al imprimirlo salen las filas sombreadas en forma alternada, tal como aparecen en la ventana de Live. Esto dificulta la lectura y además no nos sirve para el libro mencionado.
Es posible evitar el sombreado?
Respuesta:
Sí, tenes que ir a Archivo/Diseño/ solapa Estilos / tildar "usar estilos originales". Dentro de las opciones seleccionar "Content odd (impar) Row" o "Content even (par)Row", según sean las filas pares o impares las sombreadas, boton Color y elegir blanco.
Gracias Julio!
viernes, 18 de octubre de 2013
compras - CBU en ordenes de pago
Pregunta:
Tenemos necesidad de incorporar el CBU en la orden de pago del proveedor para el tema transferencias bancarias. Es posible?
Respuesta:
Ese dato no se encuentra aún en el archivo de proveedores, pero podés utilizar otros campos que tengan longitud suficiente. El CBU tiene 22 posiciones, así que podrías usar (si están libres) los campos "sitio web" u "orden" que tienen 60 caracteres c/u.
Gracias Pablo!
Tenemos necesidad de incorporar el CBU en la orden de pago del proveedor para el tema transferencias bancarias. Es posible?
Respuesta:
Ese dato no se encuentra aún en el archivo de proveedores, pero podés utilizar otros campos que tengan longitud suficiente. El CBU tiene 22 posiciones, así que podrías usar (si están libres) los campos "sitio web" u "orden" que tienen 60 caracteres c/u.
Gracias Pablo!
jueves, 17 de octubre de 2013
Ventas - Impuestos internos
Pregunta:
Incorporé como artículo un hidrocarburo (aguarrás) que lleva el impuesto a la transferencia de combustibles. Cargué la alicuota en la solapa Impuestos -> Impuestos Internos -> código 40 y un monto fijo para probar, pero no consigo que en la Órden de Compra lo considere
Respuesta:
Tenés que verificar los siguientes pasos:
Incorporé como artículo un hidrocarburo (aguarrás) que lleva el impuesto a la transferencia de combustibles. Cargué la alicuota en la solapa Impuestos -> Impuestos Internos -> código 40 y un monto fijo para probar, pero no consigo que en la Órden de Compra lo considere
Respuesta:
Tenés que verificar los siguientes pasos:
1. compras/archivos/ alícuotas. Tener generada la alicuota = 40 (imp interno fijo)
2. compras / archivos/act/ proveedores. En la ventana impositiva indicar IMPUESTO INTERNO=S
3. stock / archivos / articulos. Asociar alicuota.en la solapa impuestos.
Gracias Alejandro!
jueves, 26 de septiembre de 2013
Sueldos Astor - concepto no liquidado
Pregunta:
Un concepto sale correctamente liquidado en la simulación de liquidación pero no asi en la liquidacion de conceptos.
Cuál puede ser el motivo?
Respuesta
Revisá que el estado de la liquidación no esté en "recibo emitido", porque si es así no te deja modificar nada. Y si ese concepto lo creaste luego de emitir el recibo...no va a aparecer.
Si ese es el caso, deberías pasar el estado de las liquidaciones a "generada" (menu liquidacion/ autorizacion de liquidaciones) y luego volver a liquidar.
Gracias alumnos de sueldos astor!
Un concepto sale correctamente liquidado en la simulación de liquidación pero no asi en la liquidacion de conceptos.
Cuál puede ser el motivo?
Respuesta
Revisá que el estado de la liquidación no esté en "recibo emitido", porque si es así no te deja modificar nada. Y si ese concepto lo creaste luego de emitir el recibo...no va a aparecer.
Si ese es el caso, deberías pasar el estado de las liquidaciones a "generada" (menu liquidacion/ autorizacion de liquidaciones) y luego volver a liquidar.
Gracias alumnos de sueldos astor!
martes, 17 de septiembre de 2013
Ventas - bonificación máxima por artículo
Pregunta:
Tenemos autorizados descuentos máximos por artículo. La idea es que al facturar, el campo bonificación del renglón aparezca en cero y el operador pueda luego aplicar un descuento que no supere el máximo permitido. Cómo puedo aplicarlo en Tango?
Respuesta:
Se me ocurre que utilices un perfil de venta, y en la ventana "items del cuerpo", campo "bonificacion artículo" elijas la opción "U" que corresponde a "autoriza con límite" y te permite indicar uno inferior y/o superior.
Tenemos autorizados descuentos máximos por artículo. La idea es que al facturar, el campo bonificación del renglón aparezca en cero y el operador pueda luego aplicar un descuento que no supere el máximo permitido. Cómo puedo aplicarlo en Tango?
Respuesta:
Se me ocurre que utilices un perfil de venta, y en la ventana "items del cuerpo", campo "bonificacion artículo" elijas la opción "U" que corresponde a "autoriza con límite" y te permite indicar uno inferior y/o superior.
(ej. superior 20%, inferior 0%)
Entonces funcionaria asi
1) los articulos van a figurar en stock todos con bonificación 0 por defecto
2) al momento de facturar te permitirá ingresarle un descuento que no supere el límite indicado en el perfil (20%). Si supera, te pide clave de autorización.
La limitación es que el tope aplicaría por igual a todos los artículos. No tengo forma de establecer límites individuales por artículo.
Gracias Eric!
Ventas - Productos con escala - Impresión resumida
Pregunta:
Nuestra empresa es del ramo textil y trabaja con articulos con escala. (talle, color, etc.)
Necesitamos que en la factura los agrupe x precio y codigo base, y en los remitos se despliegue el detalle.
Respuesta:
En el diseño de la factura tenés que incluir la palabra de control @BASE : S
Si bien en la ventana de facturación se muestran varios renglones, en la impresión sale uno sólo agrupando todos los artículos con el mismo código base.
Tomá en cuenta las limitaciones que figuran en la ayuda de tango:
1. Todos los articulos tienen que tener la misma unidad de medida y el mismo precio.
2. El diseño no puede contener la variable de control @PARTIDAS
Gracias María Alejandra y soporte Tango!
miércoles, 4 de septiembre de 2013
Sueldos Astor - Imp ganancias - Dto 1242/13
Ya está disponible para descargar el nuevo hotfix 9.91.001.7772 que permite liquidar ganancias de acuerdo al último decreto 1242/13 y RG 3525/2013.
miércoles, 28 de agosto de 2013
Sueldos Astor- Campos adicionales
Pregunta:
Estoy queriendo controlar si le entregamos indumentaria a nuestros operarios. Para ello creé un campo adicional con la fecha y tambien otro para observaciones. En este último sólo puedo cargar un caracter, me está faltando algo?
Respuesta:
Sí, te olvidaste de ingresar la longitud del campo.
En administrador general/ empresas / campos adicionales/ doble click sobre el campo para que te aparezca la ventana del "inspector de campo". Allí, doble click en la palabra "Dominio". Aparece otra ventana donde tenes que indicar la longitud. ej. 20.
Gracias Sandra!
Estoy queriendo controlar si le entregamos indumentaria a nuestros operarios. Para ello creé un campo adicional con la fecha y tambien otro para observaciones. En este último sólo puedo cargar un caracter, me está faltando algo?
Respuesta:
Sí, te olvidaste de ingresar la longitud del campo.
En administrador general/ empresas / campos adicionales/ doble click sobre el campo para que te aparezca la ventana del "inspector de campo". Allí, doble click en la palabra "Dominio". Aparece otra ventana donde tenes que indicar la longitud. ej. 20.
Gracias Sandra!
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