Pregunta:
Cómo hago para "reprocesar" un pasaje a Contabilidad, desde los módulos clàsicos?
Respuesta:
Una vez que hicimos el Pasaje a contabilidad desde cualquiera de los módulos clásicos (ventas/compras/fondos) los comprobantes incluìdos en el intervalo de fechas especificado pasan a tener el estado "contabilizado".
Esto es así, independientemente de que esos comprobantes se hayan luego importado en el módulo Contabilidad Astor.
Por lo tanto, si quiero volver a efectuar el pasaje a contabilidad en el mismo intervalo (ej. agosto/09), Tango dará el mensaje "No existen comprobantes...."
Lo que hay que hacer es tildar el campo "Reprocesa comprobantes contabilizados", a fin de incluir a todos los comprobantes que pertenencen al intervalo de fechas mencionado, sin considerar su estado.
Un aspecto a considerar es que si los asientos importados con anterioridad no son los correctos, deberemos eliminarlos antes de reprocesar el pasaje, ya que sino se duplicarán.