Pregunta:
Cómo hago para "reprocesar" un pasaje a Contabilidad, desde los módulos clàsicos?
Respuesta:
Una vez que hicimos el Pasaje a contabilidad desde cualquiera de los módulos clásicos (ventas/compras/fondos) los comprobantes incluìdos en el intervalo de fechas especificado pasan a tener el estado "contabilizado".
Esto es así, independientemente de que esos comprobantes se hayan luego importado en el módulo Contabilidad Astor.
Por lo tanto, si quiero volver a efectuar el pasaje a contabilidad en el mismo intervalo (ej. agosto/09), Tango dará el mensaje "No existen comprobantes...."
Lo que hay que hacer es tildar el campo "Reprocesa comprobantes contabilizados", a fin de incluir a todos los comprobantes que pertenencen al intervalo de fechas mencionado, sin considerar su estado.
Un aspecto a considerar es que si los asientos importados con anterioridad no son los correctos, deberemos eliminarlos antes de reprocesar el pasaje, ya que sino se duplicarán.
Hola como esta? una consulta lei lo anterior publicado...para poder completar los pasos necesitaria saber como eliminar dichos asientos, para poder reprocesar el pasaje.
ResponderEliminarGracias!
Hola Noelia,
Eliminarsi estas trabajando con Contabilidad (ya discontinuado)tendrias que hacerlo por asientos/anulación.
En Contabilidad astor, en menu asientos/ asientos contables, botón "eliminar" de la barra de herramientas.
Si el estado del asiento es "registrado" podés hacerlo en asientos/eliminacion masiva de asientos.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarHola Liliana, buenas tardes.
ResponderEliminarExiste la posibilidad de volver atras un pasaje a contabilidad?
hola como estas?
ResponderEliminarpase los asientos de tesoreria/compras/ventas a contabilidad astor el tema es que no se que toque y los agrupe y los saldos me estan dando cualquier cosa...hay alguna forma de que yo pase todo el periodo de noviembre desde contabilidad a los modulos?
gracias