lunes, 30 de abril de 2012

Tesorería - Compra de moneda extranjera

Pregunta:
Estoy ingresando un mov de compra de dólares, en Tesorería. Cuando utilizo la cuenta "dólares" no me pide la cotizacion del dólar, ni las unidades, a pesar de que fue configurado con el parámetro "lleva unidades".
Tengo que ingresar entonces el importe en $ y cambiar la cotización del encabezado para que, al menos, se refleje la cantidad de dólares físicos que estoy comprando.
Esto complica luego el pasaje a contabilidad ya que me genera un asiento diferente por cada cotización distinta que ingreso en el encabezado. Qué puedo hacer ?

Respuesta:
Es probable que tengas definida a la moneda "dólar" como "extranjera contable" y la cuenta de tesorería asociada a esa moneda. Por ello cada vez que la usás tango asume que es la misma cotización del encabezado (ésta se aplica para la reexpresion contable en dólares).
Lo que podés hacer es crear una nueva moneda, ej. "Dolares_1", que configures como "otra moneda" y asociarla a una nueva cuenta de tesoreria. De esta forma la cotización del encabezado no requiere cambios.

jueves, 19 de abril de 2012

Ventas - Anulación de facturas

Pregunta:
Cuando quiero anular una factura, sale el mensaje "El comprobante forma parte del saldo inicial", y no me deja hacerlo. Sin embargo  la factura se realizó a través del menu facturación/facturas. Lo único que hicimos con anterioridad fue una "recomposición de saldos"
Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Es probable que en "recomposición de saldos" le hayan cambiado la fecha al saldo inicial, ingresando la fecha del dia en que lo ejecutaron. . Esta es una opción que te permite el sistema.
Si es así, la factura quedó componiendo el saldo inicial. Intentá volver a la misma opción y cambiá la fecha a la del saldo inicial original.

Fue un aporte de: Eduardo (Trelew)

miércoles, 18 de abril de 2012

Contabilidad Astor - impresión de asientos

Pregunta:

En la empresa tenemos el módulo contabilidad. Necesitariamos poder imprimir los asientos de a uno por vez y con el detalle completo de auxiliares.
Intentamos con el listado de asientos pero no aparecen los auxiliares y en LIVE/detalle por asiento aparece el link en los auxiliares pero necesitamos que la impresion muestre las cuenta con sus auxiliares.

Respuesta:
Podrías utilizar informes/libro diario, seleccionando una fecha y en la solapa "parámetros" tildá "detalla auxiliares" y "corte por hoja".

Fue un aporte de: Gabriela

viernes, 13 de abril de 2012

Tesorería - Rechazos y cheques diferidos

Pregunta:
Hice una O/P pagando con cheque diferido.  Luego vino rechazado y quiero canjearlo por otro cheque propio. No podemos anular la O/P y no queremos generar otra.  De que forma puedo hacerlo?

Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente, desde tesorería:
1. transferir a cta/cte el cheque para poder rechazarlo.
2. Rechazarlo con un mov tipo REP  (banco a cheq rech.)
3. Volverlo a emitir con un mov de egreso (EGR)  (cheq rech a Banco xxx)

Gracias Guillermina!

miércoles, 11 de abril de 2012

Sueldos Astor - Emision de recibos

Pregunta:
En los conceptos de retenciones queremos que salga impreso el porcentaje (11%, 3%, etc.)
Para ello utilizamos la variable CANTIDAD y ademas en leyenda ingresamos "%". y tildamos "imprime cantidad", pero no logramos que salga impreso el "%" en el recibo.
Que está faltando?

Respuesta: 
Si estás usando recibo apaisado (crystal report) no lo vas a ver. Probá con el vertical.

martes, 10 de abril de 2012

Ventas - cobro contado

Pregunta:
Que debemos hacer para que al facturar aparezcan en la misma ventana las formas de pago? (ej. efectivo, tarjeta visa, master, etc.)

Respuesta:
Tienen que dar de alta un perfil donde figure tildado "Cobro al contado" en la última ventana "Perfil de tesorería"-

Sueldos Astor - Liquidacion de Baja

Pregunta:
Tengo que hacer una liquidacion de baja. Es posible predeterminar conceptos para renuncia y otros para despidos?

Respuesta:
Sí. Cuando ingresas la fecha de egreso en el legajo indicás también el motivo.
Entonces por un lado están los conceptos comunes que aplican a una liquidacion de "baja" (solapa parametrizacion del concepto) y para aquellos que no son comunes, ej. indemnizacion por antiguedad, deberías incluir un condicional que pregunte por el motivo de egreso (MOEGR).