martes, 4 de septiembre de 2012

Ventas - Notas de débito / crédito por dif. cambio

Pregunta:
En nuestra empresa las diferencias de cambio se emiten en forma automática en el momento del pago. Cómo podemos desactivar esa posibilidad y hacer las notas de debito en forma manual?.

Respuesta:
El parametro que activa la emision automatica es el campo "clausula moneda extranjera" en el archivo de clientes.
Una alternativa es cambiarlo a "N" en todos los clientes que la tengan. Tango te va a pedir que ejecutes el proceso "reconstruccion estados y saldos" en el menu procesos periodicos / cuentas corrientes.

Gracias Alejandra! (Neuquén)

2 comentarios:

  1. Tengo que Modificar en Carga Inicial del Modulo Ventas "Tipos de Comprobantes" por que el Comprobante FAC tiene tildado en Diferencias de Cambio "N" y por consiguiente al querer generar los débitos automático por diferencia de cambio me tira error. El problema que al querer modificar este parámetro no me deja. Hay algún modo de codificarlo?

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  2. Hola,
    Por favor enviá la consulta a consultas.tangoblog@gmail.com
    gracias,

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