Pregunta:
Módulo Compras. En las versiones anteriores a la 9.50, al definir el asiento modelo podíamos dejar sin imputar el subtotal neto e incluir el tipo contable "A/C" a fin de que traiga automaticamente la cuenta asociada al articulo/concepto y en caso que no la tuviera, dejar el asiento desbalanceado a fin de poder ingresarla a mano. Ahora..como logro el mismo resultado?
Respuesta:
En las ultimas versiones (9.90), en archivos/parametros contables/parametros de contabilidad, tenes la posibilidad de destildar la opción "Aplica cuenta del modelo cuando el articulo/concepto no tiene cuenta definida". De esta forma si el articulo/concepto no tiene cuenta asociada, quedará desbalanceado y te obligará a ingresar la cuenta deudora.
Atención! para que esto funcione en Parámetros de contabilidad tenés que destildar "Respeta modelo de asiento", para que puedas ingresar nuevos renglones.
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lunes, 25 de junio de 2012
viernes, 22 de junio de 2012
Sueldos Astor - Imp a las ganancias
Pregunta:
Estoy liquidando impuesto a las ganancias de 4ta categoría. No encuentro donde ingresar los topes para los gastos médicos.
Respuesta:
Los topes porcentuales (honorarios medicos, cobertura médica y donaciones) aparecen en archivos/parametros de sueldos, solapa "impuesto a las ganancias". Tango calcula el importe a deducir aplicando ese tope a la ganancia neta.
Estoy liquidando impuesto a las ganancias de 4ta categoría. No encuentro donde ingresar los topes para los gastos médicos.
Respuesta:
Los topes porcentuales (honorarios medicos, cobertura médica y donaciones) aparecen en archivos/parametros de sueldos, solapa "impuesto a las ganancias". Tango calcula el importe a deducir aplicando ese tope a la ganancia neta.
Contabilidad Astor - comprobantes rechazados
Pregunta:
Estoy exportando asientos a contabilidad Astor desde tesorería, en formato resumen.
No encuentro el motivo por el cual sólo aparecen en contabilidad alguno de ellos. Lo analizo a traves de LIVE/contabilizacion/ contab de comprobantes y solo aparecen algunos comprobantes con nro de asiento asociado y los demas figuran exportados pero sin nro de asiento.
Te comento que si bien elijo "asiento resumen" aparecen varios por los distintos tipos de cotizacion.
Respuesta:
Es probable que haya algun comprobante que fue rechazado y entonces todos los comprobantes que "viajan" en ese asiento resumen tampoco se exportan.
Sugiero volver a exportar y revisar bien en la solapa "asientos rechazados" el/los tipos y nro de comprobantes con problemas. Hasta que soluciones el problema podes "destildar" esos comprobante en el momento de la exportacion (en la ventana de visualizacion de comprobantes a procesar)
Estoy exportando asientos a contabilidad Astor desde tesorería, en formato resumen.
No encuentro el motivo por el cual sólo aparecen en contabilidad alguno de ellos. Lo analizo a traves de LIVE/contabilizacion/ contab de comprobantes y solo aparecen algunos comprobantes con nro de asiento asociado y los demas figuran exportados pero sin nro de asiento.
Te comento que si bien elijo "asiento resumen" aparecen varios por los distintos tipos de cotizacion.
Respuesta:
Es probable que haya algun comprobante que fue rechazado y entonces todos los comprobantes que "viajan" en ese asiento resumen tampoco se exportan.
Sugiero volver a exportar y revisar bien en la solapa "asientos rechazados" el/los tipos y nro de comprobantes con problemas. Hasta que soluciones el problema podes "destildar" esos comprobante en el momento de la exportacion (en la ventana de visualizacion de comprobantes a procesar)
lunes, 18 de junio de 2012
Ventas - Generación de asientos
Pregunta:
Quisiéramos poder asignar auxiliares contables en un asiento de ventas. Para ello en parametrizacion contable / parámetros de contabilidad, tildamos "genera asiento en el ingreso del comprobante" y a su vez en el comprobante FAC, habilitamos "modifica asiento....". A pesar de esos pasos el asiento sigue sin aparecer.
Respuesta:
Es probable que no esté habilitada la modificación del asiento en el perfil de facturacion (carga inicial / perfil facturacion.), en una de las últimas ventanas con titulo "parámetros contables"
Quisiéramos poder asignar auxiliares contables en un asiento de ventas. Para ello en parametrizacion contable / parámetros de contabilidad, tildamos "genera asiento en el ingreso del comprobante" y a su vez en el comprobante FAC, habilitamos "modifica asiento....". A pesar de esos pasos el asiento sigue sin aparecer.
Respuesta:
Es probable que no esté habilitada la modificación del asiento en el perfil de facturacion (carga inicial / perfil facturacion.), en una de las últimas ventanas con titulo "parámetros contables"
miércoles, 13 de junio de 2012
Compras - Retención IVA
Pregunta:
Trabajo en una asociacion civil, y aunque estamos exentos en el IVA tenemos la obligación de retener el iva a la empresa de limpieza que contratamos y pagarlo a traves del SICORE.
Todas las facturas que ingresamos son tipo B o C y el importe de las mismas figura siempre en Monto no gravado.
Intentamos implementarlo utilizando un codigo de retención de iva, pero sólo me deja elegir como base el neto gravado o el importe de iva. Que alternativas recomendas?
Respuesta:
La más directa, es mover el importe, en el pie de la factura, de monto no gravado a gravado. Lo tenés que hacer en todas las facturas de ese proveedor.
Otra posibilidad es usar un código de retención "definible" (no IVA) , donde podes configurar la base como "total factura". El inconveniente es que si usás la exportacion al SICORE no la va a incluir.
Trabajo en una asociacion civil, y aunque estamos exentos en el IVA tenemos la obligación de retener el iva a la empresa de limpieza que contratamos y pagarlo a traves del SICORE.
Todas las facturas que ingresamos son tipo B o C y el importe de las mismas figura siempre en Monto no gravado.
Intentamos implementarlo utilizando un codigo de retención de iva, pero sólo me deja elegir como base el neto gravado o el importe de iva. Que alternativas recomendas?
Respuesta:
La más directa, es mover el importe, en el pie de la factura, de monto no gravado a gravado. Lo tenés que hacer en todas las facturas de ese proveedor.
Otra posibilidad es usar un código de retención "definible" (no IVA) , donde podes configurar la base como "total factura". El inconveniente es que si usás la exportacion al SICORE no la va a incluir.
martes, 5 de junio de 2012
Activo Fijo - Movimiento Depreciaciones
Pregunta:
Importé un conjunto de Bienes a traves de Excel y en principio funcionó ok.
Cuando quiero generar el movimiento de depreciación, sale el mensaje "No existen datos para procesar para el período del proceso". Todos los bienes tienen fecha de activación y estoy procesando el primer período del ejercicio actual. Qué puede estar pasando?
Respuesta:
Revisá que los bienes tengan tildado el campo "Deprecia".
Importé un conjunto de Bienes a traves de Excel y en principio funcionó ok.
Cuando quiero generar el movimiento de depreciación, sale el mensaje "No existen datos para procesar para el período del proceso". Todos los bienes tienen fecha de activación y estoy procesando el primer período del ejercicio actual. Qué puede estar pasando?
Respuesta:
Revisá que los bienes tengan tildado el campo "Deprecia".